简体版| 繁体版
网站支持IPv6
扶绥县人民政府
当前位置:663彩票 > 663彩票 > 重点领域663彩票 > 财政预决算 > 部门预算

扶绥县融媒体中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-08-19 15:41     来源:扶绥县融媒体中心
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

   

第一部分:扶绥县融媒体中心单位概况

一、扶绥县融媒体中心基本情况

二、扶绥县融媒体中心编制现状、人员构成情况

三、扶绥县融媒体中心2020年度主要工作任务

第二部分:扶绥县融媒体中心2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费预算表

表五:政府性基金支出预算总表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

表九:政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释


第一部分:部门概况

一、扶绥县融媒体中心单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行党委、政府在新闻媒体方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。

2.负责制定本中心发展计划并组织实施,促进新闻事业健康发展。

3.负责自办新媒体栏目、广播电视节目的采编、制作和播出工作。

4.积极开展广播电视新媒体建设,做好传统媒体与新媒体融合发展。申请互联网新闻信息服务许可、广播电视播出机构许可、信息网络传播视听节目服务许可。

5.负责新型媒体内容生产、技术开发应用。

6.负责建设和维护县网上政务服务平台。实行“新闻+政务服务”模式,整合行政审批、便民服务、政务公开、公共服务、电子监察、663彩票下载等功能,建成业务协同、标准统一、资源共享、高效快捷的网上政务服务平台。

7.坚持“新闻+电商”理念,以综合性、服务性为主打,把融媒体中心建设运行与电商运营等结合起来,拓展经营渠道,增进服务效能,助推社会经济发展。

8.加强新闻宣传队伍建设,有计划培养各类人才,打造全媒人才队伍,适应时代发展。

9.承担县融媒体中心的国有资产管理。

10.积极开展广播电视对外交流合作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

扶绥县融媒体中心于2018年12月29日在原广电局挂牌成立,2019年2月底完成扶绥电视台、扶绥人民广播电台、扶绥县663彩票等三家单位原有人员的整合,列为正科级公益性一类事业单位。经核准,目前该中心设7个内设机构:办公室、总编室、采访部、编辑制作部、专题部、外联部、技术部。

二、扶绥县融媒体中心单位编制现状、人员构成情况

扶绥县融媒体中心定编制26个,现在职在编25人,退休人员2人。

三、扶绥县融媒体中心2020年度主要工作任务

2020年,我中心将紧紧围绕县委县政府中心工作,围绕中心服务大局,以推进融媒体中心建设为契机,进一步加快媒体融合步伐,改革创新新型管理体系,完善全媒体生产模式和新型产业体系,加强新闻队伍建设,做大做强正面宣传,建强主流舆论阵地。重点做好以下工作:

(一)做强主流舆论引导。一是推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合。加快启用指挥中心,实施移动优先和流程再造,改进采编播发环节,实现多媒体联动、多渠道共享、多角度表达。二是通过设立重点报道组、时政组的形式,集中力量,围绕园区建设、项目建设、脱贫攻坚、“一户一薪”等县委、县政府中心工作,策划开展一系列以本地百姓喜闻乐见的作品展示经济社会成就,树立本地舆论公信力。

(二)创新推进平台建设。抓住大数据分析运用、云计算、5G网络、人工智能等发展契机,借力“壮美广西 智慧广电”工程、应急广播大喇叭工程和新时代文明实践中心建设,推进融媒体中心和新时代文明实践中心、电子政务平台互联互通,丰富融媒体便民服务功能,提升融媒体中心引导群众服务群众能力。针对没有自主宣传平台的弊端,今年计划重点建设自主的APP和新闻网站,掌握舆论引导的主动权。

(三)拓展“融媒体+”功能。一是通过社会化运作方式,引进663彩票下载的媒体建设人才和我们一起打造融媒体,增强自我“造血”能力,解决技术、人才、资金不足问题。二是充分发挥扶绥拥有空港经济区、青年产业园、山圩产业园等三大园区的优势,做好园区和企业的服务工作,在优化营商环境、企业形象打造、产品包装宣传等提供助力,针对性的组织开展房博会、农副产品展销会、美食节、旅游节等活动,在增强自身“造血功能”的同时,服务经济社会发展。

(四)加强人才队伍建设。加强人员培训,充分发挥和广西民族师范学院、桂林理工大学等高校结对共建的有利条件,开展人才培训交流合作,引进新媒体运营管理人才。实行绩效工资激励和优进劣汰机制,打造和培养全媒体团队和媒体融合需要的数字传媒工程专业团队,创造想事干事、争创业绩的良好局面。

第二部分:扶绥县融媒体中心2020年部门预算报表

2020年部门预算公开报表包括:财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、“三公”经费支出预算表、政府性基金支出预算总表、预算收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、政府采购预算表等报表(详见附件)。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算533.94万元,同比减少0万元,同比下降0%。

一般公共预算拨款533.94万元,同比减少0万元,同比下降0%。其中:经费拨款533.94万元,同比减少0万元,同比下降0%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算533.94万元,基本支出299.24万元,占支出总预算的56.04%,同比减少0万元,同比下降0 %;项目支出234.7万元,占支出总预算的43.96%,同比减少0万元,同比下降0 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出类科目254.33万元,占支出总预算47.63%,同比减少0万元,下降0%;

文化旅游体育与传媒支出类科目234.7万元,占支出总预算43.96%,同比减少0万元,下降0%;

社会保障和就业支出类科目22.53万元,占支出总预算4.22%,同比减少0万元,下降0%;

卫生健康支出类科目7.63万元,占支出总预算1.43%,同比减少0万元,下降0%;

住房保障支出类科目14.76万元,占支出总预算2.76%,同比减少0万元,下降0%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算

基本支出预算299.24万元,占支出总预算56.04%,同比减少0万元,下降0%。

工资福利支出预算272.64万元,占基本支出预算91.11%,同比减少0万元,下降0%。

商品和服务支出预算25.00 万元,占基本支出预算8.35%,同比减少0万元,下降0%。

对个人和家庭的补助支出预算1.6万元,占基本支出预算0.53%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算

项目支出预算234.7万元,占支出总预算43.96%,同比0万元,下降0%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出533.94万元,其中:基本支出299.24万元,项目支出234.7万元。

1.事业运行227.33万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工资福利支出202.33万元和商品服务支出25万元。

2.其他宣传事务支出27万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出27万元。

3.出版发行60万元,全部是项目支出预算。主要用于其他商品和服务支出60万元。

4.广播31.5万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出31.5万元。

5.其他广播电视支出135.2万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出65.2万元,资本性支出70万元。

6.宣传文化发展专项支出8万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出8万元。

7.事业单位离退休1.58万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员个人和家庭的补助1.58万元。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.69万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

9.其他社会保障和就业支出1.26万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员医疗保险支出。

10.其他计划生育事务支出0.02万元,全部是基本支出预算。主要用于单位女职工的生育保险支出。

11.事业单位医疗7.61万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工的医疗保险费用支出。

12.住房公积金14.76万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工住房公积金补助支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要是本年度无因公出国(境)计划。

2.公务接待费2020年预算0.6万元,主要用于接待上级媒体采访。

3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。公务用车购置费2020年预算0万元,主要是2020年无购置公车计划。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2020年事业运行经费安排情况

2020年,本部门事业运行经费支出预算25万元,比2019年减少0万元,下降0%。安排的经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位日常公用活动方面支出。

(二)2020年部门预算政府采购情况

2020年,本单位政府采购预算安排购买融媒体中心硬件设备合计70万元。

(三)2020年国有资产占有使用情况

因机构改革,我中心为新合并成立的单位,原663彩票及县广播站的国有资产调拨移交手续未走完程序,截止2019年12月31日,本部门国有资产账面总额0 万元,其中:流动资产 0万元,占资产总额0 %;固定资产(不含土地)0 万元,占资产总额0%;无形资产(仅指土地)0.00万元,占资产总额0.00%。2020年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)2020年部门预算绩效管理情况

2020年,本部门纳入绩效目标申报的项目0个。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:扶绥县融媒体中心2020年部门预算报表


关联文件: